各部门、二级学院:
根据《湖州学院内部审计工作规定(试行)》第十条的规定,经校长办公会批准,决定自2022年6月20日起,对学校内部控制建立及实施情况进行就地审计,重点审计2021年4月至2022年5月期间单位层面和业务层面内部控制落实情况,必要时将延伸审计有关职能部门和二级学院,请予以积极配合。
审计组组长:朱银萍
审计组成员:王静啸
审计处
2022年6月14日
各部门、二级学院:
根据《湖州学院内部审计工作规定(试行)》第十条的规定,经校长办公会批准,决定自2022年6月20日起,对学校内部控制建立及实施情况进行就地审计,重点审计2021年4月至2022年5月期间单位层面和业务层面内部控制落实情况,必要时将延伸审计有关职能部门和二级学院,请予以积极配合。
审计组组长:朱银萍
审计组成员:王静啸
审计处
2022年6月14日