关于开展学校内部控制审计的通知

发布者:审计处发布时间:2022-06-14浏览次数:176

各部门、二级学院:

根据《湖州学院内部审计工作规定(试行)》第十条的规定,经校长办公会批准,决定自2022620日起,对学校内部控制建立及实施情况进行就地审计,重点审计20214月至20225月期间单位层面和业务层面内部控制落实情况,必要时将延伸审计有关职能部门和二级学院,请予以积极配合。

审计组组长:朱银萍

审计组成员:王静啸  



审计处

                                 2022614